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審計委員會

權責範圍

  • 批署新委任、再度委任及辭退法定核數師,以供董事會批准;
  • 批准法定核數師的薪酬;
  • 審核及與法定核數師商討審計的範疇,以及在審計中出現的任何重大事宜;
  • 審核及批署重大會計政策,以供董事會批准;
  • 審核及批署市建局每年經審計的財務報表,包括法定核數師的報告書,以供董事會批准;
  • 批准以合約形式聘用提供內部審計服務之服務供應商;
  • 在董事會授予的權力範圍内,批准聘用法定核數師提供非審計諮詢服務;
  • 在董事會授予的權力範圍以外之情況下,審核及批署聘用提供非審計諮詢服務的法定核數師,以供董事會批准;
  • 審核內部審計政策及工作綱領;
  • 審閱及考慮內部審計報告,以及管理層對報告建議的回應,並在有需要時將該等報告及/或回應呈交市建局董事會;
  • 審閱及考慮管理層就財務報告系統、內部監控系統、風險管理程序,以及在遵行適用法例、規例及內部政策方面是否有效而製備的報告;
  • 進行或委派及督導有關人士進行市建局董事會指派的任何特別項目。
主席 蔡淑蓮女士
成員

陳家駒博士, GBS, JP      
何永昌先生, MH      
楊建霞女士

增選委員 蔡懿德女士